Orden de Compra. Nº4407-405-AG23 "Alimentos e Insumos para Act. "Feria de la Familia, Mes de la Infancia" Prog. Promoción de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-405-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Alimentos e Insumos para Act. "Feria de la Familia, Mes de la Infancia" Prog. Promoción de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MENLLY
Razón Social TENTAZIONI PASTENINA M. G. SPA
R.U.T. 76.601.373-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MENLLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra50UnidadBARRA DE CEREAL (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50131701
Leche o productos de mantequilla50UnidadLECHE LIGHT 200 ml (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta50UnidadCOMPOTAS DE FRUTAS (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGURTH LIGHT (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL 500 ml (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
53121501
Bolsos50UnidadMORRAL ESTAMPADO CON LOGO SUBLIMADO DE LA SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y LOGO DEL CESFAM LUMACO- Los detalles del producto serán enviados una vez emitida la O.C. (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
50101634
Fruta fresca50UnidadFRUTAS VARIADAS (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121239
Botellas o tazas de pintura50UnidadBOTELLA DE AGUA DE ALUMINIO 750 ml CON MOSQUETÓN Y TAPA SUBLIMADA - INCLUYA ESTAMPADO LOGO DE LA SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y LOGO DEL CESFAM LUMACO - Los detalles del producto serán enviados una vez emitida la O.C. (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.601.373-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto