Orden de Compra. Nº
4407-405-AG23
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Alimentos e Insumos para Act. "Feria de la Familia, Mes de la Infancia" Prog. Promoción de Salud
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4407-405-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos e Insumos para Act. "Feria de la Familia, Mes de la Infancia" Prog. Promoción de Salud
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 473
Comuna
Lumaco
Impuesto
79800
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA MENLLY
Razón Social
TENTAZIONI PASTENINA M. G. SPA
R.U.T.
76.601.373-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA MENLLY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
BARRA DE CEREAL (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Unidad
LECHE LIGHT 200 ml (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
50
Unidad
COMPOTAS DE FRUTAS (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
50
Unidad
YOGURTH LIGHT (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50202310
Agua mineral
50
Unidad
AGUA MINERAL 500 ml (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
53121501
Bolsos
50
Unidad
MORRAL ESTAMPADO CON LOGO SUBLIMADO DE LA SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y LOGO DEL CESFAM LUMACO- Los detalles del producto serán enviados una vez emitida la O.C. (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
FRUTAS VARIADAS (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60121239
Botellas o tazas de pintura
50
Unidad
BOTELLA DE AGUA DE ALUMINIO 750 ml CON MOSQUETÓN Y TAPA SUBLIMADA - INCLUYA ESTAMPADO LOGO DE LA SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y LOGO DEL CESFAM LUMACO - Los detalles del producto serán enviados una vez emitida la O.C. (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.500
$ 187.500
Total Neto
$ 420.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.800
TOTAL OC
$ 499.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.709.471-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.601.373-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto