Orden de Compra. Nº838104-74-AG24 "AG/CMSE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838104-74-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra AG/CMSE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14/2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación AVDA. RONDIZZONI Nº 1970
Comuna Santiago
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RONDIZZONI Nº 1970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMPIAFONDOS
Razón Social INVERSIONES GARFER LIMITADA
R.U.T. 76.204.454-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIMPIAFONDOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121501
Carros para limpieza1Unidad1 CARRO 12 RUEDAS 48 CM SEGUN DESCRIPCION ITEMIZADO 1 CARRO 12 RUEDAS 48 CM SEGUN DESCRIPCION ITEMIZADO $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
49161705
Pértigas1Unidad1 PERTIGA10,5 MTS 3 TRAMOS SEGUN DESCRIPCION ITEMIZADO 1 PERTIGA10,5 MTS 3 TRAMOS SEGUN DESCRIPCION ITEMIZADO $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
40142008
Mangueras para agua1Unidad1 MANGUERA MANUAL CELESTE Y BLANCA 30 MTS X 1,5 PULGADAS SEGUN DESCRIPCION ITEMIZADO1 MANGUERA MANUAL CELESTE Y BLANCA 30 MTS X 1,5 PULGADAS SEGUN DESCRIPCION ITEMIZADO $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
Total Neto $ 185.714
Descuento $ 0
Cargos $ 14.286
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.204.454-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.706.623-4 Ver adjunto