Orden de Compra. Nº
1048-169-AG24
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Materiales para trabajos galpon municipal (ADM N°49)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-169-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para trabajos galpon municipal (ADM N°49)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 materiales para mantencion y reparacion dependencias municipales del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna
El Tabo
Impuesto
132409,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Antofagasta
Razón Social
ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
R.U.T.
76.083.514-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Antofagasta
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
15
Litro
diluyente
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.475
$ 26.475
31211904
Brochas
10
Unidad
brochas de 4" pulgadas
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
31211504
Pinturas de cobertura
12
Unidad
anticorrosivo galón color negro
$ 12.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.264
$ 150.264
31231116
Acero en barra labrada
16
Unidad
perfil costanera 80mm x 40mm x 15mm x 2mm de espesor x 6 mt de largo
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 309.248
$ 309.248
31161601
Pernos de anclaje
2000
Unidad
tornillo de 2´hexagonal autoperforante, con golilla y goma
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
31191506
Discos abrasivos
65
Unidad
discos de corte metal de 1/8 x 7/8
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
31211904
Brochas
10
Unidad
brochas de 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
23131503
Ruedas de esmerilado
5
Unidad
Chascón para limpiar fierro 3´
$ 1.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.310
$ 6.310
31211904
Brochas
15
Unidad
brochas de 3"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.695
$ 22.695
31191506
Discos abrasivos
20
Unidad
discos traslapados para fierro de 4" y 1/2 pulgadas
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.260
Total Neto
$ 696.892
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.409
TOTAL OC
$ 829.301
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.083.514-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.307.498-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.835.313-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.