Orden de Compra. Nº1048-169-AG24 "Materiales para trabajos galpon municipal (ADM N°49)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-169-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para trabajos galpon municipal (ADM N°49)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 materiales para mantencion y reparacion dependencias municipales del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna El Tabo
Impuesto 132409,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Antofagasta
Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
R.U.T. 76.083.514-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas15Litrodiluyente  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
31211904
Brochas10Unidadbrochas de 4" pulgadas  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
31211504
Pinturas de cobertura12Unidadanticorrosivo galón color negro  $ 12.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.264 $ 150.264
31231116
Acero en barra labrada16Unidadperfil costanera 80mm x 40mm x 15mm x 2mm de espesor x 6 mt de largo  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.248 $ 309.248
31161601
Pernos de anclaje2000Unidadtornillo de 2´hexagonal autoperforante, con golilla y goma  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31191506
Discos abrasivos65Unidaddiscos de corte metal de 1/8 x 7/8  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
31211904
Brochas10Unidadbrochas de 2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
23131503
Ruedas de esmerilado5UnidadChascón para limpiar fierro 3´  $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310 $ 6.310
31211904
Brochas15Unidadbrochas de 3"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.695
31191506
Discos abrasivos20Unidaddiscos traslapados para fierro de 4" y 1/2 pulgadas  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
Total Neto $ 696.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.409
TOTAL OC $ 829.301


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.083.514-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.835.313-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.