Orden de Compra. Nº2427-277-SE24 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IGNÍFUGOS, SECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-277-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IGNÍFUGOS, SECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-000. del sistema MUNICIPALIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 693965,69
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2024
TítuloDescripción
MIS PAGOSSUBIR FACTURA AL APLICATIVO "MIS PAGOS" DE MERCADO PUBLICO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
Razón Social FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
R.U.T. 76.990.594-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección11UnidadESCLAVINA DOBLE CAPA COLOR AZUL MARINO - KERMELLENSING SPANDEX.ESCLAVINA DOBLE CAPA COLOR AZUL MARINO - KERMELLENSING SPANDEX. $ 52.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.451 $ 572.451
46181706
Piezas de casco o accesorios11UnidadCASCO SICOR EOM AMARILLO HI-VIZ, ANTIPARRAS DE SILICONA.CASCO SICOR EOM AMARILLO HI-VIZ, ANTIPARRAS DE SILICONA. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.000 $ 3.080.000
Total Neto $ 3.652.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.966
TOTAL OC $ 4.346.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.