Orden de Compra. Nº744835-78-AG25 "SOLERILLA - CEMENTO - MAICILLO - ARENA - GRAVILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SOLERILLA - CEMENTO - MAICILLO - ARENA - GRAVILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 397881,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA
R.U.T. 76.902.659-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaSOLERILLA - CEMENTO - MAICILLO - ARENA - GRAVILLA La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-72-COT25 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimientoSolerilla, cemento, maicillo, arena y gravilla de acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas en la solicitud. $ 2.094.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094.115 $ 2.094.115
Total Neto $ 2.094.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.882
TOTAL OC $ 2.491.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.