Orden de Compra. Nº1057480-4507-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-122-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-4507-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-122-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2792
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 22574,28
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
Razón Social MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
R.U.T. 11.131.002-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel100UnidadSOBRES PAPEL KRAFT CHICOS  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
24111502
Bolsas de papel100UnidadSOBRES PAPEL KRAFT MEDIANO  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
24111503
Bolsas de plástico100UnidadSOBRES PAPEL KRAFT GRANDE  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBOLSAS DE MONEDAS CHICAS  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBOLSAS DE MONEDAS MEDIANAS  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2UnidadCAJAS PLÁSTICO TRANSPARENTE 20LTCAJAS PLÁSTICO TRANSPARENTE 20LT $ 8.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.812 $ 17.812
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBOLSAS DE MONEDAS GRANDES  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
Total Neto $ 118.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.574
TOTAL OC $ 141.386


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.