Orden de Compra. Nº1180937-33-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1180937-19-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180937-33-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180937-19-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1180937-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS CONVENIO GORE ÑUBLE
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos, 3er piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos, 3er piso.
Comuna Chillán
Impuesto 45562000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos, 3er piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PASO DE PIEDRA
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA
R.U.T. 76.396.564-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PASO DE PIEDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1UnidadContenedores y habilitacion para psiquiatria infanoadolescenteAdquisicion de Contenedores y habilitacion para psiquiatria infanoadolescente, garantia de 12 meses $ 239.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.800.000 $ 239.800.000
Total Neto $ 239.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.562.000
TOTAL OC $ 285.362.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.