Orden de Compra. Nº2324-372-AG24 "SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL ELEAM ALERCE/ DIDECO - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-120-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-372-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL ELEAM ALERCE/ DIDECO - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-120-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28338,5
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT
Razón Social LUIS SEBASTIÁN GARCÍA FUENTES
R.U.T. 17.927.923-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definidaSERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KG ABC (19 EXTINTORES) SEGUN LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS TECNICOS ADJUNTOS   $ 149.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.150 $ 149.150
Total Neto $ 149.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.338
TOTAL OC $ 177.488


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.927.923-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.568.398-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto