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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-979-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-740-COT24 / PEDIDO 1908 / CTF 43 / IDDOC 4115101 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
26058,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2024 |
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Proveedor |
La Papa |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LA PAPA LIMITADA
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R.U.T. |
76.083.995-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Papa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 24 | Unidad no definida | Términos de referencia se detalla en archivo adjunto | |
$ 5.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.528
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$ 132.528
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Total Neto
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$ 132.528
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 4.622
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IVA 19 %
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$ 26.058
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$ 163.208
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.