Orden de Compra. Nº1057379-1583-AG25 "ADQUISICION DE LICUADORA ACERO INOXIDABLE DE 6 LITROS (SEGUN ESPECIFICACIONES) ALIMENTACION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-1583-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LICUADORA ACERO INOXIDABLE DE 6 LITROS (SEGUN ESPECIFICACIONES) ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 547
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 31850,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A
DESPACHAR A ; GINET FIGUEROA
FONO 342492725
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora San Esteban E.I.R.L.
Razón Social FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.
R.U.T. 76.420.249-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora San Esteban E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141511
Licuadoras domésticas1UnidadLICUADORA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONESLICUADORA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES $ 167.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.636 $ 167.636
Total Neto $ 167.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.851
TOTAL OC $ 199.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.