Orden de Compra. Nº1113146-6-AG25 "S.I.C Refun N° 8 MATERIALES DE USO EN FAENA invitación a compra ágil: 1113146-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113146-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S.I.C Refun N° 8 MATERIALES DE USO EN FAENA invitación a compra ágil: 1113146-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
Comuna Coyhaique
Impuesto 47671,19
Dirección de Envío de la Factura Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2UnidadSilicona Baño Transparente.  $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.702 $ 4.702
11121611
Tablero de partículas1UnidadPlancha de Terciado Ranurado 9mm.  $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849
27111902
Limas5UnidadLimas planas fina 6mm.  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
30111601
Cemento4UnidadBolsas de Cemento 25 Kg.  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
15121520
Lubricantes de uso general40LitroAceite de Cadena para Motosierras.  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.920 $ 110.920
51171630
Aceite mineral6LitroAceite de Mezcla de 2T de 1 Lt.  $ 11.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.748 $ 71.748
Total Neto $ 250.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.671
TOTAL OC $ 298.572


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.516.366-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.