Orden de Compra. Nº
426-93-AG25
"
Materiales de Escritorio
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
426-93-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Escritorio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
H_Petorca
Razón Social
HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T.
61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T.
61.606.612-9
Dirección de Facturación
Manuel Montt 860
Comuna
Petorca
Impuesto
69663,5
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
RESMA TAMANO CARTA
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.200
$ 293.200
31201616
Adhesivos líquidos
10
Unidad
ADHESIVO EN BARRA
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA ENGOMADA 18 MM ANGOSTA
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO
$ 1.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.250
$ 35.250
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios
100
Unidad
FUNDA PLASTICA CARTA
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA OFICIO SIN ARCHIVADOR
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA PLASTICA 30 CM
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
Total Neto
$ 366.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.664
TOTAL OC
$ 436.314
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.