Orden de Compra. Nº426-93-AG25 "Materiales de Escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 426-93-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Petorca
Razón Social HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Facturación Manuel Montt 860
Comuna Petorca
Impuesto 69663,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso100UnidadRESMA TAMANO CARTA   $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.200 $ 293.200
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadADHESIVO EN BARRA  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA ENGOMADA 18 MM ANGOSTA   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO   $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios100UnidadFUNDA PLASTICA CARTA   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ CORRECTOR   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
44121701
Lápiz pasta50Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZUL   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETA PLASTIFICADA OFICIO SIN ARCHIVADOR  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
41111604
Reglas10UnidadREGLA PLASTICA 30 CM   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadCINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
Total Neto $ 366.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.664
TOTAL OC $ 436.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.