Orden de Compra. Nº2307-2891-CM25 "COMBUSTIBLE PARA MOVILES DESMO (FACTURA N°2375744 - N°2375746 - N°2375745) DSI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-2891-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA MOVILES DESMO (FACTURA N°2375744 - N°2375746 - N°2375745) DSI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Arturo Prat #432
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #432
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-3-LR24
ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA - REGIÓN DE LOS LAGOS DESCUENTO PESOS POR LITRO1 (2237119) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA - REGIÓN DE LOS LAGOS DESCUENTO PESOS POR LITRO(2237119) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA - REGIÓN DE LOS LAGOS DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento $40 $ 1.228.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.036 $ 1.228.036
0
2239-3-LR24
ESTACIÓN DE SERVICIO DIESEL - REGIÓN DE LOS LAGOS DESCUENTO PESOS POR LITRO1 (2237135) ESTACIÓN DE SERVICIO DIESEL - REGIÓN DE LOS LAGOS DESCUENTO PESOS POR LITRO(2237135) ESTACIÓN DE SERVICIO DIESEL - REGIÓN DE LOS LAGOS DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento $54 $ 1.807.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.124 $ 1.807.124
Total Neto $ 3.035.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.035.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.