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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3355-352-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESPEJOS SALA DE MUSCULACIÓN desde compra ágil: 3355-240-COT24 (FONDOS INTERNOS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.076-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.076-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
101080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2024 |
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Proveedor |
FROSAL |
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Razón Social |
FROILÁN FERNANDO SALAZAR SILVA
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R.U.T. |
14.061.956-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FROSAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31241702
| Espejos metálicos | 7 | Unidad | ESPEJO CON MARCO COLOR MATTE 1,20 DE ANCHO x 1,70MTS. DE ALTO | ESPEJO CON MARCO COLOR MATTE 1,20 DE ANCHO x 1,70MTS. DE ALTO |
$ 76.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.000
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$ 532.000
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Total Neto
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$ 532.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.080
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$ 633.080
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.