Orden de Compra. Nº882826-13-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 882826-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 882826-13-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 882826-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 19 Organismo Central-Convenios Transversales
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419529-419280 del sistema Sistema Financiero.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco Nº 1829, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 13571428,49
Dirección de Envío de la Factura Blanco Nº 1829, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA
Razón Social QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA
R.U.T. 76.246.617-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadOrden de Compra por el total del Convenio de suministro por 24 meses o hasta cumplir con el monto establecido en el contrato. Facturar de acuerdo al detalle adjunto Anexo 3 Oferta Económica $ 71.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.428.571 $ 71.428.571
Total Neto $ 71.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.571.428
TOTAL OC $ 84.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.