|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
899-775-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MEJANE DESECHABLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
|
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
|
|
R.U.T. |
61.602.067-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Juan Verdaguer N° 122 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
|
|
R.U.T. |
61.602.067-6 |
|
Dirección de Facturación |
Juan Verdaguer N° 122 |
|
Comuna |
Casablanca
|
|
Impuesto |
99715,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Verdaguer N° 122 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROBERTO GARCES VIAL |
|
Razón Social |
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.568.510-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ROBERTO GARCES VIAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101906
| Cestas para servir | 1500 | Unidad | BOWL COMPOSTABLE CON TAPA BAGAZO 850ML | |
$ 257,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 385.500
|
$ 385.500
|
52152007
| Pocillos | 1620 | Unidad | POTE TRANSPARENTE FACETADO 460CC CON TAPA PLANA | |
$ 86,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.320
|
$ 139.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 524.820
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 99.716
|
|
$ 624.536
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.