Orden de Compra. Nº2047-40-AG25 "COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
Comuna Linares
Impuesto 60648
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CALLE LAUTARO 709, LINARES COORDINAR ENTREGA SRTA. ROMINA FONO 732239091.CALLE  LAUTARO 709, LINARES COORDINAR ENTREGA SRTA. ROMINA FONO 732239091.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Gonzalez
Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.210.028-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111503
Secadoras de ropa1Unidad1 SECADORA ELECTRICA CONDENSACION FRONTAL DE 11 KG.  $ 319.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200
Total Neto $ 319.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.648
TOTAL OC $ 379.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.