Orden de Compra. Nº
554734-331-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-21-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
554734-331-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-21-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
554734-21-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T.
69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T.
69.080.900-1
Dirección de Facturación
Carmen N° 33 Peumo
Comuna
Peumo
Impuesto
415126,06
Dirección de Envío de la Factura
Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEPORTES CASA NORA
Razón Social
HECTOR ANTONIO CERON SALAS
R.U.T.
13.060.343-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEPORTES CASA NORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161603
Pelotas de baloncesto
1
Unidad
IMPLEMENTACION DEPORTIVA
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Total Neto
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Descuento
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Cargos
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IVA
19
%
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TOTAL OC
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