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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
779460-7-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES (Tóner Samsung) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Egaña N°1141-A, tercer piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
33630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña N°1141-A, tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2024 |
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Proveedor |
SERPROTEC EIRL |
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Razón Social |
SERVICIOS INFORMÁTICOS CLEMENTINA FRITZ QUEZADA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.988.146-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERPROTEC EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TÓNER NEGRO MLT-D203U PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO PROXPRESS M4020ND, EL PRODUCTO OFERTADO DEBE SER ORIGINAL Y SE DEBE ADJUNTAR UNA FOTOGRAFÍA DEL MISMO PARA SER CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA. | |
$ 59.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.000
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$ 177.000
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Total Neto
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$ 177.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.630
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$ 210.630
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.