1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2404-188-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
NP 1 GABINETE ALCALDIA ADQ DE GALVANOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-125-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
Dirección de Facturación |
sotomayor 2054, iquique |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
296020 |
Dirección de Envío de la Factura |
sotomayor 2054, iquique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
METALURGICA JK |
Razón Social |
METALURGICA ARTISTICA JK SPA
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R.U.T. |
76.827.019-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
METALURGICA JK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 40 | Unidad | GALVANOS MARCO MOLDURA RAULI 24X19CMS FONDO TERCIOPELO AZUL , LOGO GRABADO EN COBRE 9 LOGOS ESMALTADO HORNO, PLACA ANEXA GRABADA ESCUDO MUNICIPAL , CAJA , MAXIMA CALIDAD | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.520.000
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$ 1.520.000
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Total Neto
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$ 1.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 38.000
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IVA 19 %
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$ 296.020
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$ 1.854.020
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.