Orden de Compra. Nº604944-31-AG25 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD (E1O2RT9)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DEFENSA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 604944-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD (E1O2RT9)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa
Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA
R.U.T. 61.979.870-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 70
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA
R.U.T. 61.979.870-8
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso
Comuna Santiago
Impuesto 867133,78
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Instrumatica FC SPA
Razón Social INSTRUMATICA FC SPA
R.U.T. 76.755.318-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Instrumatica FC SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad1UnidadADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD (E1O2RT9), EN BASE A LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA COMPRA ÁGIL 604944-16-COT25.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD (E1O2RT9), EN BASE A LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA COMPRA ÁGIL 604944-16-COT25. $ 4.563.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.563.862 $ 4.563.862
Total Neto $ 4.563.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 867.134
TOTAL OC $ 5.430.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.