Orden de Compra. Nº1028871-886-AG25 "P02_JARDINES_FAEP 7.1_INSUMOS PARA COFFE_ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-886-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_JARDINES_FAEP 7.1_INSUMOS PARA COFFE_ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 684
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 105687,5
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastro-hacienda
Razón Social MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA
R.U.T. 14.099.857-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastro-hacienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201707
Sustitutos de Café95UnidadCAPPUCCINO DE 200 MLCAPPUCCINO DE 200 ML $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos95PackQUEQUES DE 4 UNIDADESQUEQUES DE 4 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
50202304
Jugos y néctar envasados95UnidadJUGOS DE DIFERENTES SABORES 200CCJUGOS DE DIFERENTES SABORES 200CC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos95UnidadGALLETAS DE 100GRSGALLETAS DE 100GRS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
39121310
Cajas de uso general95UnidadCAJA AUTOARMABLE MEDIDAS 30X20X12 O 30X20X15 (MEDIDA LO MÁS CERCANO A LO INDICADO)CAJA AUTOARMABLE MEDIDAS 30X20X12 O 30X20X15 (MEDIDA LO MÁS CERCANO A LO INDICADO) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
Total Neto $ 546.250
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 105.688
TOTAL OC $ 661.938


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.099.857-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.