Orden de Compra. Nº3179-327-SE24 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESTINADO A LA 2DA. COMISARIA ANTOFAGASTA DESDE 3179-79-L124"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-327-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESTINADO A LA 2DA. COMISARIA ANTOFAGASTA DESDE 3179-79-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3179-79-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 150462,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeomet Ingeniería
Razón Social INGEOMET INGENIERÍA LIMITADA
R.U.T. 76.437.398-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeomet Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho9UnidadLÍNEA 3 (PISO DE GOMA EVA) CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS".piso goma EVA $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.910 $ 251.910
56101504
Sillas3UnidadLÍNEA 4 (POLTRONA) CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS".Poltrona $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 791.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.463
TOTAL OC $ 942.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.