Orden de Compra. Nº1412-9-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1412-4-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Comité SEP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1412-9-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1412-4-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité SEP
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200268494 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astral S.A.
Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A
R.U.T. 96.934.730-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Astral S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1UnidadBOLSA DE VIAJES DE SERVICIO DE RADIO TAXI (VIAJES NO PROGRAMABLES). FACTURACIÓN CONFORME A CONSUMO.BOLSA DE VIAJES DE SERVICIO DE RADIO TAXI (VIAJES NO PROGRAMABLES). FACTURACIÓN CONFORME A CONSUMO. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 1.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.685.764-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.934.730-k Ver adjunto