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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-145-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGF - AFL - ADQ. RESPUESTOS BARRERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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29-60-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
1136014,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Casa del Unimog |
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Razón Social |
J&G MOGPARTS SPA
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R.U.T. |
77.863.761-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Casa del Unimog |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111709
| Baterías de níquel-cadmio | 16 | Unidad | BATERIAS 12 VOLT 60 AMPER Y 640 CCA | Se oferta por baterías 12 VOLT 60 AMPER Y 640 CCA |
$ 91.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.466.352
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$ 1.466.352
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43201402
| Tarjetas de módulo de memoria | 12 | Unidad | MODULOS DE CONTROL, NUMERO DE PARTE SK509, NSN 5930-DE-006-4566 | Se oferta por módulos de control según características y especificaciones detalladas en las bases. Artículo genuino Gnice-RF. |
$ 376.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.512.672
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$ 4.512.672
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Total Neto
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$ 5.979.024
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.136.015
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$ 7.115.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.