1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2713-1339-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DAOMA/PMU, ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITUD FOLIO N°46,LICITACION ID N° 2713-295-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2713-295-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
Comuna |
Aysén
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Impuesto |
395960 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.182.258-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161903
| Material de revestimiento | 1 | Unidad | MATERIALES DE CONSTRUCCION | MATERIALES DE CONSTRUCCION |
$ 2.084.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.084.000
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$ 2.084.000
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Total Neto
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$ 2.084.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 395.960
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$ 2.479.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.