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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1177296-24-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jornada 28 y 29 enero /DAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, torre 7, piso 4 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
554440,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, torre 7, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-01-2025 |
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Proveedor |
Efezeta |
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Razón Social |
EFEZETA ASESORIAS Y PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.018.148-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Efezeta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 210 | Unidad | 28/01/2025, 70 coffee AM y 70 coffee PM 29/01/2025, 70 coffee AM | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.000
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$ 1.365.000
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90111604
| Salones | 1 | Unidad | Disponer de los espacios para llevar a cabo la Jornada de Nacional de equipos de acogimiento familiar del SPE, según la metodología planificada para ello, de forma de alcanzar el objetivo general y específicos de está. | |
$ 1.553.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.553.106
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$ 1.553.106
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Total Neto
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$ 2.918.106
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 554.440
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$ 3.472.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.