Orden de Compra. Nº1177296-24-AG25 "Jornada 28 y 29 enero /DAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1177296-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Jornada 28 y 29 enero /DAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 31
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Calle Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, torre 7, piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 554440,14
Dirección de Envío de la Factura Calle Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, torre 7, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Efezeta
Razón Social EFEZETA ASESORIAS Y PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.018.148-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Efezeta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería210Unidad28/01/2025, 70 coffee AM y 70 coffee PM 29/01/2025, 70 coffee AM  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.000 $ 1.365.000
90111604
Salones1UnidadDisponer de los espacios para llevar a cabo la Jornada de Nacional de equipos de acogimiento familiar del SPE, según la metodología planificada para ello, de forma de alcanzar el objetivo general y específicos de está.  $ 1.553.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.106 $ 1.553.106
Total Neto $ 2.918.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 554.440
TOTAL OC $ 3.472.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.