Orden de Compra. Nº1133261-197-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1133261-181-COT23 REPARACIÓN CAMIONETA CORPORATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133261-197-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1133261-181-COT23 REPARACIÓN CAMIONETA CORPORATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2118
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Infante n° 740, Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 125799
Dirección de Envío de la Factura Infante n° 740, Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO SEYMAQ
Razón Social LUBRICENTRO SEYMAQ SPA
R.U.T. 77.602.926-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUBRICENTRO SEYMAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadP01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 4 X 4 REPOSICION DE VIDRIOS Y SERVICIOS ADICIONALES DE ACUERDO A ANEXOP01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 4 X 4 REPOSICION DE VIDRIOS Y SERVICIOS ADICIONALES DE ACUERDO A ANEXO $ 662.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.100 $ 662.100
Total Neto $ 662.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.799
TOTAL OC $ 787.899


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.602.926-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.628.292-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.154.788-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.154.788-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.