1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1133261-197-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1133261-181-COT23 REPARACIÓN CAMIONETA CORPORATIVA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Facturación |
Infante n° 740, Copiapó |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
125799 |
Dirección de Envío de la Factura |
Infante n° 740, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LUBRICENTRO SEYMAQ |
Razón Social |
LUBRICENTRO SEYMAQ SPA
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R.U.T. |
77.602.926-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUBRICENTRO SEYMAQ |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | P01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 4 X 4 REPOSICION DE VIDRIOS Y SERVICIOS ADICIONALES DE ACUERDO A ANEXO | P01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 4 X 4 REPOSICION DE VIDRIOS Y SERVICIOS ADICIONALES DE ACUERDO A ANEXO |
$ 662.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 662.100
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$ 662.100
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Total Neto
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$ 662.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.799
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$ 787.899
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.