1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3172-106-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES OFICINA SR. GENERAL DIRECTOR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
36360,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARGELEC Y CIA. LTDA. |
Razón Social |
REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.694.960-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARGELEC Y CIA. LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161508
| Tornillos para madera | 1 | Global | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SEGÚN ANEXO N°1 EL CUAL DEBE SER REMITIDO CON LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA SU EVALUACIÓN. LAS EMPRESAS ADEMAS DEBERÁN REMITIR LA COTIZACIÓN DE LAS ESPECIES CON SU RESPECTIVO PRECIO UNITARIO. | |
$ 191.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.370
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$ 191.370
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Total Neto
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$ 191.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.360
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$ 227.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.