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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1268-14-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDRIVE Y PAPEL PLOTTER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Prat N°501, 4° piso Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
113194,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Prat N°501, 4° piso Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial FyH SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL FYH SPA
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R.U.T. |
77.097.665-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial FyH SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 24 | Unidad | PENDRIE 64 GB | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.760
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$ 119.760
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44111804
| Papeles de dibujo | 35 | Unidad | PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 80 GRAMOS, 91.4 CMS X 50 ML. | |
$ 13.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 476.000
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$ 476.000
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Total Neto
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$ 595.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.194
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$ 708.954
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.