Orden de Compra. Nº1725-905-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1725-165-COT24 "Materiales de Oficina""
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-905-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1725-165-COT24 "Materiales de Oficina"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3321 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 127270,74
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
TítuloDescripción
DespachoLa funcionaria encargada de la recepción de los productos: Jeannette Latoja Escobar, Plaza Sotomayor # 233, Piso 5, Valparaíso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadAdquisición de materiales de oficina para el Depto. de Planificación y Presupuesto Favor se solicita revisar requerimiento técnico adjunto y cotizar la totalidad de artículos según cantidades.   $ 669.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.846 $ 669.846
Total Neto $ 669.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.271
TOTAL OC $ 797.117


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.278.937-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 15.102.979-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 12.364.273-2 Ver adjunto