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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721-68-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Timbres ATA OTA OCH (Primer Semestre 2025) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes #102 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
37810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes #102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN |
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Razón Social |
BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA
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R.U.T. |
77.672.368-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 1 | Unidad | TIMBRE FECHADOR SHINY R-538 D (1 UNI) / SELLO AUTOMATIK 912/913 RECTANGULAR 1,8X4.5 (11 UNI) / TIMBRE SHINY PRINTER S-530 (3 UNI) / FECHADOR SHINY S-300 MINI DATER (6 UNI) / TINTA SELLOS AUTOMATIK AZUL (6 UNI) / TINTA SELLOS AUTOMATIK ROJA (6 UNI) De acuerdo a Requerimiento y detalle adjuntos. | |
$ 199.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.000
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$ 199.000
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Total Neto
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$ 199.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.810
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$ 236.810
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.