Orden de Compra. Nº2018-154-CM24 "Orden de Compra: 2018-154-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-154-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2018-154-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación San Pablo # 8381
Comuna Pudahuel
Impuesto 1860100
Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodquim Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PRODQUIM LIMITADA
R.U.T. 99.590.760-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prodquim Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
PINTURA ALTO TRÁFICO PRODQUIM BLANCO ACRÍLICA ACUOSA NO REFLECTANTE TINETA UNIDAD REGIÓN II178 (2178550) PINTURA ALTO TRÁFICO PRODQUIM BLANCO ACRÍLICA ACUOSA NO REFLECTANTE TINETA UNIDAD REGIÓN II(2178550) PINTURA ALTO TRÁFICO PRODQUIM BLANCO ACRÍLICA ACUOSA NO REFLECTANTE TINETA UNIDAD REGIÓN II ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; Camino a mejillones sin numero, Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790.000 $ 9.790.000
Total Neto $ 9.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.860.100
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.650.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.