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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-577-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEGURO ESTUDIANTES - AGRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
29905,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | FACTURACIÓN:
La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área: dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl. Con copia a: pzapata.upa@utem.cl
Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono: 22 787 7740 / 22 787 7749
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Proveedor |
juan rodrigo |
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Razón Social |
CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
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R.U.T. |
76.981.875-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
juan rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131603
| Seguros contra accidentes | 1 | Unidad no definida | SEGURO COLECTIVO CONTRA ACCIDENTES PARA 7 ESTUDIANTES
DEL ÁREA AGROPECUARIA. | |
$ 157.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.398
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$ 157.398
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Total Neto
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$ 157.398
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.906
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$ 187.304
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.