1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057299-170-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA LA AGUADA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
Comuna |
Longaví
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Impuesto |
22230 |
Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EL RINCON DE LAS 3B SPA |
Razón Social |
EL RINCÓN DE LA 3B SPA
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R.U.T. |
77.016.922-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL RINCON DE LAS 3B SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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30171511
| Puerta de vaivén | 1 | Unidad | BRAZO PARA PUERTA DE VAIVEN | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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Total Neto
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$ 117.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.230
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$ 139.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.