Orden de Compra. Nº2343-108-CM25 "Orden de Compra: 2343-108-CM25 / PEDIDO 299/ CTF11/ IDDOC 4156903"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-108-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2343-108-CM25 / PEDIDO 299/ CTF11/ IDDOC 4156903
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 789261,9
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad Industrial
Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 76.756.768-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
TRAJE IMPERMEABLE ACTIVEX JARDINERA TALLA L VERDE UNIDAD REGIÓN RM299 (2212418) TRAJE IMPERMEABLE ACTIVEX JARDINERA TALLA L VERDE UNIDAD REGIÓN RM(2212418) TRAJE IMPERMEABLE ACTIVEX JARDINERA TALLA L VERDE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Amunategui 980 piso 4 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.987.010 $ 2.987.010
0
2239-9-LR23
ZAPATOS SEGURIDAD ACKERLAND PVC C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN RM200 (2217535) ZAPATOS SEGURIDAD ACKERLAND PVC C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN RM(2217535) ZAPATOS SEGURIDAD ACKERLAND PVC C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Amunategui 980 piso 4 $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.000 $ 978.000
0
2239-9-LR23
ZAPATOS SEGURIDAD BATA PVC SIN PUNTA ACERO 38 PAR REGIÓN RM10 (2218436) ZAPATOS SEGURIDAD BATA PVC SIN PUNTA ACERO 38 PAR REGIÓN RM(2218436) ZAPATOS SEGURIDAD BATA PVC SIN PUNTA ACERO 38 PAR REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Amunategui 980 piso 4 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 4.154.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 789.262
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.943.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.