1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
897-16-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 897-10-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección General de Aguas - VI Región |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Cuevas N° 530, piso 2 |
Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
7410 |
Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 530, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-04-2025 |
Unidad de Pago 780 | Mencionar en factura UDP 780 |
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Proveedor |
Marielle Patricia |
Razón Social |
SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA
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R.U.T. |
76.236.706-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marielle Patricia |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20 | Unidad | SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. | TALONARIOS RECIBO DE DINERO. 50 FOLIOS EN DUPLICADO, ORIGINAL Y SU COPIA, DESDE FOLIO 3101, MEDIDA 13,5X21
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$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 39.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.410
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$ 46.410
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.