Orden de Compra. Nº1057496-1150-AG24 "Adquisición Materiales de Ferretería: 1057496-414-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-1150-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Ferretería: 1057496-414-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 278452,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MAESTRA
Razón Social FERRETERÍA NICOLE CÉSPEDES E.I.R.L.
R.U.T. 77.306.846-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MAESTRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados1PaqueteMATERIALES DE FERRETERIA, DEBE OFERTAR POR TODO EL PAQUETE, DE NO OFERTAR POR ALGUN ITEM SU OFERTA NO SERA CONSIDERADA   $ 1.465.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.540 $ 1.465.540
Total Neto $ 1.465.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.453
TOTAL OC $ 1.743.993


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.306.846-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.306.846-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.