Orden de Compra. Nº
3407-77-AG25
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (FUNC)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-77-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (FUNC)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
38832,77
Dirección de Envío de la Factura
Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161606
Cerrojos de puerta
1
Unidad
CHAPA PARA PUERTA ELECTRICA POLI,SOBRE PONER
CHAPA PARA PUERTA ELECTRICA POLI,SOBRE PONER
$ 63.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
30171507
Marcos de puertas
1
Unidad
MARCO PUERTA CAJON ESPECIAL 2.10 X 0.90 X 0.15 CMS, LENGA
MARCO PUERTA CAJON ESPECIAL 2.10 X 0.90 X 0.15 CMS, LENGA
$ 63.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.528
$ 63.528
30171506
Contrapuertas
2
Unidad
MOLDURA CONTRA MARCO PINO
MOLDURA CONTRA MARCO PINO
$ 3.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.914
$ 7.914
31162403
Goznes
3
Unidad
BISAGRA 10 CMS, 1,5 PULG.
BISAGRA 10 CMS, 1,5 PULG.
$ 14.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.798
$ 42.798
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA MADERA PLIEGO 120
LIJA MADERA PLIEGO 120
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 3 PULGADAS
BROCHA 3 PULGADAS
$ 3.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.237
$ 3.237
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
PULSADOR CHAPA ELECTRICA
PULSADOR CHAPA ELECTRICA
$ 1.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.605
$ 1.605
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
31211705
Barniza de laca
1
Litro
VITRILUX 63 MADERA
VITRILUX 63 MADERA
$ 14.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.187
$ 14.187
26121634
Cable de cobre
6
Metro Lineal
CABLE PARALELO
CABLE PARALELO
$ 634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.804
$ 3.804
Total Neto
$ 204.383
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.833
TOTAL OC
$ 243.216
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.