Orden de Compra. Nº3407-77-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-77-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 38832,77
Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadCHAPA PARA PUERTA ELECTRICA POLI,SOBRE PONERCHAPA PARA PUERTA ELECTRICA POLI,SOBRE PONER $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
30171507
Marcos de puertas1UnidadMARCO PUERTA CAJON ESPECIAL 2.10 X 0.90 X 0.15 CMS, LENGAMARCO PUERTA CAJON ESPECIAL 2.10 X 0.90 X 0.15 CMS, LENGA $ 63.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528
30171506
Contrapuertas2UnidadMOLDURA CONTRA MARCO PINOMOLDURA CONTRA MARCO PINO $ 3.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.914 $ 7.914
31162403
Goznes3UnidadBISAGRA 10 CMS, 1,5 PULG.BISAGRA 10 CMS, 1,5 PULG. $ 14.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.798 $ 42.798
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA PLIEGO 120LIJA MADERA PLIEGO 120 $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3 PULGADASBROCHA 3 PULGADAS $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.237 $ 3.237
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadPULSADOR CHAPA ELECTRICAPULSADOR CHAPA ELECTRICA $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605 $ 1.605
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRASAGUARRAS $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
31211705
Barniza de laca1LitroVITRILUX 63 MADERAVITRILUX 63 MADERA $ 14.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.187 $ 14.187
26121634
Cable de cobre6Metro LinealCABLE PARALELOCABLE PARALELO $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804
Total Neto $ 204.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.833
TOTAL OC $ 243.216


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.