Orden de Compra. Nº2669-87-AG25 "PTR N°S-24. -COMPRA AGIL 2669-22-COT25. -ADQUISICION DE 8 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONSEJO DE SALUD. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2669-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°S-24. -COMPRA AGIL 2669-22-COT25. -ADQUISICION DE 8 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONSEJO DE SALUD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-87 del sistema CESFAM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 54435
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cecilia benavides
Razón Social CECILIA XIMENA BENAVIDES RODRÍGUEZ
R.U.T. 10.409.916-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cecilia benavides
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos8Unidad8 GALVANOS CON CUÑO CORPORATIVO Y GRABADO POR LA PARTE POSTERIOR EN CAJA DE PRESENTACION FORRADO NEGRO , SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 6.500
IVA  19  % $ 54.435
TOTAL OC $ 340.935


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.409.916-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.052.143-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.