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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-94-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS MUJERES DESTACADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2354-45-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia #830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
77805 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diseño Austral |
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Razón Social |
NESLA MARÍA MUÑOZ PAVLOV
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R.U.T. |
10.017.996-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diseño Austral |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 21 | Unidad | 21 GALVANOS DE CRISTAL DE 16 CMS., GRABADO LASER SEGUN REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA. | GALVANO DE CRISTAL ENTRE 15 Y 16 CMS. GRABADO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE LÁSER CON LOGO O ESCUDO MUNICIPAL Y TEXTO DE ACUERDO A REQUERMIENTO DE LAUNIDAD TÉCNICA Y CON SU RESPECTIVA CAJA DE PRESENTACIÓN. |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 409.500
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$ 409.500
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Total Neto
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$ 409.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.805
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$ 487.305
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.