Orden de Compra. Nº
4562-134-SE24
"
CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS CANASTAS ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4562-134-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS CANASTAS ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4562-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T.
69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T.
69.080.300-3
Dirección de Facturación
GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna
Graneros
Impuesto
364227,72
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora BKN
Razón Social
CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
R.U.T.
7.076.990-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora BKN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171902
Salsa
102
Unidad no definida
SALSA DE TOMATES DOYPACK DE 200 GRS.
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.416
$ 31.416
50221001
Granos de Legumbres
102
Unidad no definida
LENTEJAS DE 6 MM DE 1 KG.
$ 1.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.784
$ 182.784
50131701
Leche o productos de mantequilla
102
Unidad no definida
LECHE EN POLVO FORTIFICADA DE 1 KG.
$ 4.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 491.232
$ 491.232
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
102
Unidad no definida
TALLARINES DE 400 GRS.
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.566
$ 64.566
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
102
Unidad no definida
FIDEOS CORBATA DE 400 GRS.
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.566
$ 64.566
50171551
Sal de cocina o de mesa
102
Unidad no definida
SAL DE MESA DE 1 KG.
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.028
$ 32.028
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
102
Unidad no definida
ACEITE VEGETAL DE 1 LITRO
$ 1.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.512
$ 148.512
50221101
Granos de Cereales
102
Unidad no definida
ARROZ GRADO 1 GRANO LARGO DE 1 KG.
$ 935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.370
$ 95.370
50221102
Harina de trigo
102
Unidad no definida
HARINA SIN POLVO DE HORNEAR DE 5 KILOS
$ 5.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 514.080
$ 514.080
50171901
Conservas
102
Unidad no definida
CONSERVA JUREL AL NATURAL DE 425
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.816
$ 102.816
50201713
Bolsitas de te
102
Unidad no definida
CAJA DE TE NEGRO 100 BOLSITAS
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.618
$ 189.618
Total Neto
$ 1.916.988
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 364.228
TOTAL OC
$ 2.281.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.