Orden de Compra. Nº1057532-1314-AG24 "F2-285//Capacitación en Lactancia materna para los equipos de salud//DAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-1314-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra F2-285//Capacitación en Lactancia materna para los equipos de salud//DAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3133
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 130340
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.280.244-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería140UnidadJornada AM por 2 dias / 10 y 11 Septiembre 2024 70 bocados salados (ej. Sándwich queso-jamón, pastas, otros) 70 bocados dulces (ej. Trozo de torta, kuchen galletas, otros) 70 bolsas de frutos secos 35 grs. Café, té, leche, azúcar, endulzante. Servicio de cafetería $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000
90101701
Gestión de cafetería140UnidadJornada PM por 2 dias / 10 y 11 Septiembre 2024 70 bocados dulces (galletas, queque) Café, Té, leche, azúcar, jugos diferentes sabores Servicio de cafetería $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000
Total Neto $ 686.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.340
TOTAL OC $ 816.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.280.244-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.493.648-2 Ver adjunto