Orden de Compra. Nº
2446-518-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-484-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-518-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-484-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3177 del sistema CAS--CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna
Coquimbo
Impuesto
14227,01
Dirección de Envío de la Factura
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PACHINGO
Razón Social
PACHINGO GLOBAL GROUP SPA
R.U.T.
76.889.443-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PACHINGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ PASTA AZUL KILOMETRICO INKJOY CAJA 50 UNIDFADES PAPER MATE O EQUIVALENTE.
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
43232503
Corrector ortográfico
1
Unidad
CORRECTOR CINTA LAPIZ RETRACTIL 5mm CAJA 12 UNIDADES TORRE O EQUIVALENTE.
$ 7.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.776
$ 7.776
44101801
Calculadoras o accesorios
2
Unidad
CALCULADORA CIENTIFICA INTELIGENTE 240 FUNCIONAL 12 DIGITOS.
Número de Orden de compra: 2446-518-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-484-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil
$ 15.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.194
$ 30.194
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
CARPETA OFICIO CARTON COLOR DURO CON ELASTICO TORRE O EQUIVALENTE.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
2
Unidad
CUADERNOS TRIPLE CON DISEÑO SUGERENCIA TORRE O EQUIVALENTE.
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
NOTA ADESIVA 3m. 653 NEON DISPLAY 4 un POST-IT O EQUIVALENTE.P2OIST-IT
$ 1.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.714
$ 3.714
55121616
Banderitas autoadhesivas
2
Unidad
BANDERITAS DESTACADORAS ADHESIVAS 4 COLORES 160 UN TORRE O EQUIVALENTE.
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 586
$ 586
31201517
Cinta para empaquetar
1
Pack
PACK 6 CINTAS DE EMBALAJE DE 48 mm x 100mt. TRANSPARENTE FULTONS O EQUIVALENTE.
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.510
$ 3.510
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
RESMA HOJAS DE OFICIO 500 HOJAS.
$ 4.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.859
$ 14.859
Total Neto
$ 74.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.227
TOTAL OC
$ 89.106
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.