Orden de Compra. Nº218-270-AG25 "Materiales para realización de talleres de Elaboración de Jabones, Lifting facial y masoterapia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-220-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-270-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para realización de talleres de Elaboración de Jabones, Lifting facial y masoterapia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-220-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1650 del sistema PROEXIS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do. piso Departamento de Comunicaciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 63969,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do. piso Departamento de Comunicaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4 Molles
Razón Social INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA
R.U.T. 76.789.445-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 4 Molles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181602
Aceites naturales1LitroACEITE DE ALMEDRAS (MATERIALES PARA TALLER DE MASOTERAPIA).  $ 13.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
12181602
Aceites naturales1LitroACEITE DE AGUA DESTILADA (MATERIALES PARA TALLER DE LIMPIEZA FACIAL).  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
52121509
Sábanas5PackPACK DE SABANILLAS ( MATERIALES PARA TALLER DE MASOTERAPIA).   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario2Caja MASCARILLAS (MATERIALES PARA TALLER DE LIMPIEZA FACIAL).  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
53131608
Jabones15UnidadBARRAS DE JABON BASE DE GLICERINA SOLIDA CRISTAL 1 KILO CADA UNA (MATERIALES PARA TALELRES DE ELABORACION DE JABONES).   $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
53131608
Jabones15UnidadBARRAS DE JABON BASE DE GLICERINA SOLIDA BLANCA COCO 1 KILO CADA UNA (MATERIALES PARA TALELRES DE ELABORACION DE JABONES).   $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
42132205
Guantes quirúrgicos3CajaTRES CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M- (MATERIALES PARA TALLER DE MASOTERAPIA).  $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.010 $ 14.010
12352104
Alcoholes o sus sustitutos10LitroALCOHOL ETANOL DESNATURALIZADO 96% EN ENVASE DE LITRO (MATERIALES PARA TALELRES DE ELABORACION DE JABONES).   $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
Total Neto $ 336.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.969
TOTAL OC $ 400.649


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.