Orden de Compra. Nº
218-270-AG25
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Materiales para realización de talleres de Elaboración de Jabones, Lifting facial y masoterapia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-220-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-270-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para realización de talleres de Elaboración de Jabones, Lifting facial y masoterapia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-220-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1650 del sistema PROEXIS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do. piso Departamento de Comunicaciones
Comuna
San Joaquín
Impuesto
63969,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do. piso Departamento de Comunicaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4 Molles
Razón Social
INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA
R.U.T.
76.789.445-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
4 Molles
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181602
Aceites naturales
1
Litro
ACEITE DE ALMEDRAS (MATERIALES PARA TALLER DE MASOTERAPIA).
$ 13.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.080
$ 13.080
12181602
Aceites naturales
1
Litro
ACEITE DE AGUA DESTILADA (MATERIALES PARA TALLER DE LIMPIEZA FACIAL).
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
52121509
Sábanas
5
Pack
PACK DE SABANILLAS ( MATERIALES PARA TALLER DE MASOTERAPIA).
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.750
$ 26.750
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
2
Caja
MASCARILLAS (MATERIALES PARA TALLER DE LIMPIEZA FACIAL).
$ 1.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
53131608
Jabones
15
Unidad
BARRAS DE JABON BASE DE GLICERINA SOLIDA CRISTAL 1 KILO CADA UNA (MATERIALES PARA TALELRES DE ELABORACION DE JABONES).
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
53131608
Jabones
15
Unidad
BARRAS DE JABON BASE DE GLICERINA SOLIDA BLANCA COCO 1 KILO CADA UNA (MATERIALES PARA TALELRES DE ELABORACION DE JABONES).
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Caja
TRES CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M- (MATERIALES PARA TALLER DE MASOTERAPIA).
$ 4.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.010
$ 14.010
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
10
Litro
ALCOHOL ETANOL DESNATURALIZADO 96% EN ENVASE DE LITRO (MATERIALES PARA TALELRES DE ELABORACION DE JABONES).
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
Total Neto
$ 336.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.969
TOTAL OC
$ 400.649
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.