1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3599-72-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Subv. Normal - Timbre institucional DAEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3599-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
Dirección de Facturación |
Carrera N°291 |
Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
1685,87 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N°291 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BLUE MIX SPA |
Razón Social |
BLUE MIX SPA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLUE MIX SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 1 | Unidad | SELLO AUTOMATICO 45 MM.NEGRO #9045 | |
$ 8.873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.873
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$ 8.873
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Total Neto
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$ 8.873
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.686
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$ 10.559
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.