Orden de Compra. Nº1057388-309-SE24 "MOVILIZACION EXTERNA JORGE CALBUÑIR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057388-309-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION EXTERNA JORGE CALBUÑIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057388-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1501
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial #1562
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGUE ANTONIO
Razón Social JORGUE CALBUÑIR MARIL
R.U.T. 15.972.329-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGUE ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal4578Unidad no definida Traslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. JUNIO 2024 PROGRAMA PAD $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.113.040 $ 3.113.040
20102301
Transportes de personal2047Unidad no definida raslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. JUNIO 2024 DIALISIS $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.960 $ 1.391.960
20102301
Transportes de personal438Unidad no definida Traslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. JUNIO 2024 PROGRAMA VACUNATORIO $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.840 $ 297.840
20102301
Transportes de personal1518Unidad Traslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. JUNIO 2024 HOSPITAL $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.240 $ 1.032.240
Total Neto $ 5.835.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.835.080

Justificación de exención de impuesto