Orden de Compra. Nº1126920-108-CC25 "Servicio Arriendo Impresoras Marzo 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-108-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Impresoras Marzo 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-18-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 99390,71
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Previa coordinación con unidad de Tecnologías de la Información 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mellafe y Salas
Razón Social MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.
R.U.T. 76.511.406-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mellafe y Salas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1GlobalServicio de Arriendo de Impresoras a través de compra coordinada ID 1122317-18-LR23 - Cuota 10 / 36 mes de enero 2025. 2 impresoras color. 8 impresoras blanco y negro. Fecha de toma de contador 03-04-2025 Valor USD 949,83Servicio de Arriendo de Impresoras a través de compra coordinada ID 1122317-18-LR23 - Cuota 10 / 36 mes de enero 2025. 2 impresoras color. 8 impresoras blanco y negro. Fecha de toma de contador 03-04-2025 Valor USD 949,83 $ 523.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.109 $ 523.109
Total Neto $ 523.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.391
TOTAL OC $ 622.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.