Orden de Compra. Nº1080095-222-SE25 "ARTIC. ESCRITORIO PSIQ CENTRO QUEMANTA SOL.:8668"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-222-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTIC. ESCRITORIO PSIQ CENTRO QUEMANTA SOL.:8668
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 83081,3
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121524
Bolígrafos de gel30UnidadLAPIZ GEL 0.5 MM COLOR AZUL  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
44121708
Marcadores5UnidadPLUMON DE PIZARRA ROJO PUNTA REDONDA  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
44121708
Marcadores15UnidadPLUMON DE PIZARRA NARANJO PUNTA REDONDA   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA DE PAPEL OFICIO 500 HJS   $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
44121708
Marcadores5UnidadPLUMON PIZARRA VERDE PUNTA REDONDA   $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
44121708
Marcadores15UnidadPLUMON DE PIZARRA NEGRO PUNTA REDONDA  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.335 $ 4.335
44122017
Carpetas colgantes o accesorios3UnidadVISORES TRANSPARENTES PARA CARPETAS(50 UN)   $ 2.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.135 $ 6.135
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE PAPEL CARTA 500 HJS   $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
44121708
Marcadores5UnidadPLUMON DE PIZARRA AZUL PUNTA REDONDA  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR PUNTA BISELADA NARANJO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60121211
Pintura acrílica escolar20UnidadPINTURA ACRILICA COLORES: DORADA 75ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
60121211
Pintura acrílica escolar20UnidadPINTURA ACRILICA COLORES:PLATEADA 75ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
60121211
Pintura acrílica escolar20UnidadPINTURA ACRILICA COLORES: MORADO METALIZADO 75ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
60121124
Papel kraft30UnidadPAPEL DE ENVOLVER KRAFT PLIEGO  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60121223
Pintura de acuarela líquida25UnidadACUARELA 12 COLORES   $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.275 $ 23.275
12352310
Siliconas15UnidadBARRA SILICONA PARA PISTOLA 0,7 MM  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905 $ 1.905
60123601
Pegamento de purpurina50UnidadPEGAMENTO EN BARRA   $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350
27112904
Pistola de resina8UnidadPISTOLA ELECTRICA PARA SILICONA DE 0,7 MM  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices15UnidadSET LAPICES ALCOHOL COLORES VARIADOS JUMBO  $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.525 $ 24.525
Total Neto $ 437.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.081
TOTAL OC $ 520.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.