Orden de Compra. Nº3179-79-SE25 "“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESTINADO A LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 5TA. COMISARÍA PEUMO DE CARABINEROS DE CHILE” (F.N.D.R.)”"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-79-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESTINADO A LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 5TA. COMISARÍA PEUMO DE CARABINEROS DE CHILE” (F.N.D.R.)”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3179-94-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 31806
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeomet Ingeniería
Razón Social INGEOMET INGENIERÍA LIMITADA
R.U.T. 76.437.398-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeomet Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva1UnidadLÍNEA N°5 (PISO DE GOMA EVA), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).Piso goma EVA, 6 unidades $ 167.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400
Total Neto $ 167.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.806
TOTAL OC $ 199.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.