1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3179-79-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESTINADO A LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 5TA. COMISARÍA PEUMO DE CARABINEROS DE CHILE” (F.N.D.R.)” |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3179-94-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
31806 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ingeomet Ingeniería |
Razón Social |
INGEOMET INGENIERÍA LIMITADA
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R.U.T. |
76.437.398-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeomet Ingeniería |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123001
| Figuras de goma Eva | 1 | Unidad | LÍNEA N°5 (PISO DE GOMA EVA), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). | Piso goma EVA, 6 unidades |
$ 167.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.400
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$ 167.400
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Total Neto
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$ 167.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.806
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$ 199.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.